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http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2461
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA CONTABLE- FINANCIERO DE LA COMPAÑÍA ASCENSORES INTERNACIONALES CIA. LTDA., UBICADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO. |
Autor : | Tucán, Ana Lucia Muquis Tituaña, Lorena Elizabeth ANDRANGO ANDRANGO, MARCO ANTONIO |
Palabras clave : | Eficacia,;efectividad, seguimiento,;control, salvaguardar, procesos,;procedimientos. |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Quito |
Citación : | MERINO TOAPANTA ANDREA PAULINA (2020) DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA CONTABLE- FINANCIERO DE LA COMPAÑÍA ASCENSORES INTERNACIONALES CIA. LTDA., UBICADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO.: LICENCIADO EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, Universidad Israel 2020, 78p, Mg. Anita Lucía Tucán; Mg. Lorena Elizabeth Muquis Tituaña, UISRAEL-EC-CPA-378-242-2020-011 |
Citación : | CPA;011 |
Resumen : | El Sistema de Control Interno de una empresa constituye un apoyo primordial para la administración, ya que éste se utiliza principalmente con el propósito de proteger, corregir procesos que no se estén llevando a cabo de forma adecuada, así como también generar registros contables confiables, fomentar la eficacia de las operaciones y alentar el cumplimiento de las políticas, leyes y reglamentos existentes de esa manera salvaguardar los recursos materiales de la empresa ASCENSORES INTERNACIONALES CIA. LTDA., con el fin de mantener un orden, seguimiento y control de la misma. En virtud al análisis realizado, la presente tiene como finalidad mejorar los procesos contables y financieros que desarrolla la empresa, para que sean más claras y ordenadas las funciones, procedimientos y políticas a seguir en la institución y de esa manera alcanzar la eficiencia, eficacia, efectividad y el control de la economía en el uso de sus recursos. La investigación se llevó a cabo a través de la aplicación de encuestas y entrevistas a los empleados del área contable financiera de la empresa, lo cual permitió determinar ciertas debilidades y falencias existentes al no contar con un Sistema de Control Interno, por lo cual en el capítulo III de la propuesta se implementó la descripción de funciones donde indican las políticas y procedimientos a seguir para el eficaz cumplimiento de cada actividad dentro de la empresa. PALABRAS CLAVES: Eficacia, efectividad, seguimiento, control, salvaguardar, procesos, procedimientos. |
Descripción : | VII ABSTRACT The Internal Control System of a company constitutes a primary support for the administration, since it is mainly used for the purpose of protecting correct processes that are not being carried out correctly, as well as generating reliable accounting records, encouraging the effectiveness of operations and encourage compliance with existing policies, laws and regulations that safeguard the material resources of the company ASCENSORES INTERNACIONALES CIA. LTDA., In order to maintain an order, monitoring and control of it. By virtue of the analysis performed, the purpose of this document is to improve the accounting and financial processes developed by the company, so that the functions, procedures and policies to be followed in the institution are clearer and more orderly and thus achieve efficiency, effectiveness, effectiveness and control of the economy in the use of its resources. The investigation was carried out through the application of surveys and interviews to the employees of the financial accounting area of the company, which allowed to determine certain weaknesses and existing shortcomings by not having an Internal Control System, so in the Chapter III of the proposal implemented the description of functions that indicate the policies and procedures to be followed for the effective fulfillment of each activity within the company. KEYWORDS: Efficiency, effectiveness, monitoring, control, safeguard, processes, procedures. |
URI : | https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2461 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Licenciatura en Contabilidad Pública y Auditoría 2023 |
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