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metadata.dc.type: bachelorThesis
Título : PROPUESTA DE MEJORA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS PARA EL SECTOR AUTOMOTRIZ, CASO VALLEJO ARAUJO, UNIDAD DE NEGOCIO DE REPUESTO.
Autor : GUAMAN CALVOPIÑA, MIGUEL MARCELO
CAMACHO NARANJO., JENNY GERMANIA
Palabras clave : Control interno,.;inventarios,;procedimiento;Análisis
Fecha de publicación : 2019
Editorial : Quito
Citación : CAMACHO NARANJO, JENNY GERMANIA (2019) PROPUESTA DE MEJORA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS PARA EL SECTOR AUTOMOTRIZ, CASO VALLEJO ARAUJO, UNIDAD DE NEGOCIO DE REPUESTO. Quito UISRAEL, CONTABILIDAD PÚBLICAY AUDITORÍA Quito: Universidad Israel 2019, 86p. Mg. Miguel Marcelo Guamán Calvopiña Mg. LORENA ELIZABETH MUQUIS TITUAÑA UISRAEL-EC-CPA-378.242-2019-007
Citación : CPA;007
Resumen : El actual trabajo de control interno busca realmente realizar un estudio de los distintos procesos para controlar los inventarios de repuestos, adicionando a esto una herramienta que es el análisis de control de los mismos, para de esta forma optimizar los recursos existentes dentro de la empresa, desarrollando de esta misma manera las políticas internas, procedimientos relacionados y diagramas de flujo para obtener los mejores resultados para la empresa como organización. Se realizó un análisis minucioso del control interno de la empresa en lo referente a Bodega, esto mediante procesos de control, por lo que en base a estos se llegó a concluir que sería conveniente recomendar una mejora en el Sistema de Control Interno para la Administración de los Inventarios de repuestos en la empresa. Palabras Claves: Control interno, inventarios, procedimiento.
Descripción : The current work of internal control really seeks to perform a study of the different processes to control inventories, adding to this a tool that is the control analysis of them, in order to optimize existing resources within the company, developing this same way the internal policies, related procedures and flow diagrams to obtain the best results for the company as an organization. A thorough analysis of the internal control of the company in relation to Bodega was carried out, this through control processes, so based on these it was concluded that it would be advisable to recommend a Design of an Internal Control System for the Administration of Inventories in the company. Keywords: Internal control, inventories, procedure
URI : https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1986
Aparece en las colecciones: Tesis - Carrera de Licenciatura en Contabilidad Pública y Auditoría 2023

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