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http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1289
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Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.advisor | Pérez Figueiras, Elfio Manuel | - |
dc.contributor.author | Fiallos Ortiz, Gabriela Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-16T00:48:59Z | - |
dc.date.available | 2017-02-16T00:48:59Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Fiallos Ortiz Gabriela Fernanda (2016) AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN A LA EMPRESA VEGA Y FIALLOS AUDITORES CIA.LTDA. Quito, UISRAEL Contabilidad Pública y Auditoría 101 p. | es_ES |
dc.identifier.issn | UISRAEL-EC-CPA-378.242-020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1289 | - |
dc.description.abstract | Este proyecto se realizó para el cumplimiento de la obtención del título de Licenciada en Contabilidad y Auditoría, por lo cual se efectuó una auditoría administrativa y de gestión del año 2014, a la empresa Vega y Fiallos Auditores, que presta servicios profesionales de consultorías en general, y; al ser una empresa familiar se dio a conocer que existía falta de organización administrativa y controles internos que limitan el logro de sus objetivos. El objetivo general del proyecto se centró en mejorar el control de las actividades administrativas financieras y, la obtención de información financiera eficaz para la toma de decisiones, por cuanto, al ser una empresa pequeña se evaluó todos sus departamentos (Consultorías, Financiero y Recursos Humanos). La metodología que se utilizó fue: métodos de investigación histórico- lógico, inductivo y deductivo, así como técnicas de Auditoría como: programas de auditoría y cuestionarios de control interno e instrumentos de evaluación como: análisis financiero, indicadores de gestión y el tablero de control o también llamado medidor de desempeño (KPIs). Con lo expuesto en los párrafos anteriores, la propuesta del trabajo a realizar consistía en primeramente adquirir un conocimiento general de la empresa, para lo cual se recopiló información sobre la misma, luego examinar el cumplimiento de actos formales como: emisión de estados financieros mensuales, actas de juntas de accionistas, formalización de contratos, políticas, manuales y el cumplimiento de regulaciones de los organismos de control, entre otros. Además, se evaluó el control interno, aplicando los cuestionarios de control interno con los cuales se pudo tener una visión clara de los riesgos a los cuales estaba expuesta la empresa para con esto preparar los programas de auditoría donde se definieron las pruebas de control y pruebas sustantivas, a fin de determinar los hallazgos resultantes de la entrega o no de información evidenciándose en los papeles de trabajo los respaldos a los comentarios efectuados. Para evaluar la gestión de la empresa se aplicaron indicadores de gestión, así como indicadores financieros, con lo cual, se evidenció el resultado obtenido en la consecución de los objetivos operativos establecidos por la empresa. | es_ES |
dc.description.sponsorship | This project was done in order to obtain Bachelor of Accounting and Auditing, therefore was made and management audit of 2014, to the company Vega and Fiallos Auditors, which provides professional consulting services; being a family business, became known that there was a lack of administrative organization and internal controls that limit the achievement of its objectives. The overall objective of the project focused on improving the control of administrative and financial activities, obtaining effective financial information for decision-making, because, being a small business all departments was evaluated (Consulting, Financial and Human Resources). The methodology used were: logical methods, inductive and deductive historical research and audit techniques such as audit programs and internal control questionnaires and assessment tools such as financial analysis, management indicators and KPI´s (key performance indicators). As discussed in the preceding paragraphs, the proposal of work to be done was to first acquire a general knowledge of the company, for which a lot of information on it was collected, then review in compliance with formal acts such as issuance of monthly financial statements, shareholder´s meeting documents, contracts, policies, manuals and compliance with regulations of control agencies, among others. In addition, internal control was assessed by applying the questionnaire of internal control which could have a clear view of the company´s risks was exposed to with it prepare audit programs where tests of control and substantives tests, were defined to determine the findings resulting from the delivery or information not evidenced in the work papers to lean back the comments made. IV | es_ES |
dc.format.extent | 101p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad Israel, 2016 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | CPA;020 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Auditoría Administrativa | es_ES |
dc.subject | Control Interno, | es_ES |
dc.subject | Eficiencia | es_ES |
dc.subject | Calidad | es_ES |
dc.subject.other | Contabilidad | es_ES |
dc.subject.other | Auditoría | es_ES |
dc.title | AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN A LA EMPRESA VEGA Y FIALLOS AUDITORES CIA.LTDA. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Licenciatura en Contabilidad Pública y Auditoría 2023 |
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Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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